高级税务经理特训营-学财务的朋友可以看看_26.93GB
49175文件名称: 高级税务经理特训营-学财务的朋友可以看看499_共:26.93GB
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文件创建时间:2023-08-11 12:37:24
目录:【07企业纳税自查(617)】
12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4
3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4
4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4
5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4
6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4
7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4
11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4
9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4
2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4
8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4
企业纳税自查.pdf
10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4
1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4
目录:【02夏老师-智能税务(525)】
5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4
7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4
10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4
9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4
2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4
1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4
4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4
6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4
3.智能办税.mp4
8.智能化税务检查-智能化反.mp4
目录:【03税务经理的财务管理(527)】
14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4
1.知识架构与实操技能.mp4
4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4
2.转型过程中的价值创造.mp4
10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4
5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4
8.如何确定最优融资顺序(一).mp4
13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4
15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4
12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4
3.业财融合视角下促进业务发展.mp4
11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4
6.关注新准则下的税会差异.mp4
7.堵住职场中内控漏洞.mp4
税务经理的财务管理.pdf
9.如何确定最优融资顺序(二).mp4
目录:【11合同涉税风险管控(73)】
4.合同标的货物的纳税管控.mp4
2.合同中的“三流不一致”的管控.mp4
7.合同中价款条款的纳税管控.mp4
1.合同主体的确定和财税管控.mp4
10.财务人员需要关注的合同风险及事项.mp4
合同涉税风险管控.pdf
3.合同佣金与返利中的纳税管控.mp4
8.合同“包税”条款和发票的纳税管控.mp4
5.合同费用和政府补贴的纳税管控.mp4
6.关联方合同定价的纳税管控.mp4
9.违约金与诉讼时效的纳税管控.mp4
目录:【06三步助力高薪拿下理想offer税务(64)】
2.好的工作是沟通而来的(上).mp4
3.好的工作是沟通而来的(下).mp4
4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4
5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4
1.好简历是设计出来的.mp4
目录:【04税企争议处理(531)】
4.税务争议解决的总体思路.mp4
6.稽查过程中税务争议的预防.mp4
5.日常管理中税务争议的解决.mp4
1.前言:课程导读.mp4
8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4
3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4
10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4
2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4
7.运用听证程序解决争议的要点.mp4
税企争议处理.pdf
9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4
目录:【09纳税规划实务(623)】
4.前海国际重组案——灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4
纳税规划实务.pdf
6.地产集团配套案——商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型.mp4
8.个人股权转让案——合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4
1.物流公司改组案——“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4
2.销售员的老板梦——“新用工时代”三层交易法律X质,解决股东分红问题.mp4
3.北部港湾重组案——“改变交易法律X质”解决集团内大额不动产并购.mp4
5.研发中心独立案——天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型.mp4
9.教育集团改制案——采购中心模式,解决成本无票问题.mp4
10.著名老板股转案——老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4
7.供暖公司争议案——合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4
目录:【12杜老师-跨境业务税务处理(75)】
5.境内企业境外股东持有期间的重大税务风险.mp4
3.企业接受无形资产服务中纳税风险管理.mp4
4.企业跨境销售业务的税务风险.mp4
1.企业跨境采购业务纳税风险管理.mp4
8.企业境外投资业务的税务风险.mp4
7.境内企业境外融资过程中的重大税务风险.mp4
2.企业接受境外劳务的纳税风险管理.mp4
杜老师-跨境业务税务处理.pdf
6.境内企业境外股东退出的重大税务风险.mp4
目录:【05税会协同处理(62)】
4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4
12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4
6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4
14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4
1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4
3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4
8.建筑业增值税会计处理.mp4
5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4
2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4
7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4
10.消费税会计处理.mp4
9.房地产业务增值税会计处理.mp4
11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4
15.查补税款的会计调整方法.mp4
13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4
税会协同处理.pptx
目录:【08票据风险管控(621)】
16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4
12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4
4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4
8.个人业务索取发票-须知及技巧.mp4
15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4
6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4
13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4
1.大数据监管下票据风险管理.mp4
2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4
11.超经营范围业务开票操作.mp4
14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4
10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4
票据风险管控2.zip
17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4
7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4
票据风险管控1.zip
5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4
3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4
9.无票支出税前扣除必知.mp4
目录:【01智能时代税务管理实践分享】
1.智能时代税务管理实践分享.mp4
目录:【10纳税管理体系构建(71)】
10.财产行为税管理指引(一).mp4
14.税务检查应对与维权指引.mp4
12.财产行为税管理指引(三).mp4
9.代扣个人所得税管理指引(二).mp4
3.增值税管理指引(一).mp4
7.企业所得税管理指引(二).mp4
13.关联企业资金往来税务处理指引.mp4
11.财产行为税管理指引(二).mp4
8.代扣个人所得税管理指引(一).mp4
2.企业纳税管理体系的架构.mp4
1.纳税管理体系构建前言.mp4
5.增值税管理指引(三).mp4
6.企业所得税管理指引(一).mp4
4.增值税管理指引(二).mp4
纳税管理体系构建.pdf
目录:【02夏老师-智能税务(525)/打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本】
(第五讲)“非接触式”办税——申报纳税.pdf
(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf
(第七讲)智能化纳税评估.pdf
(第三讲)“非接触式”办税——税务登记业务.pdf
(第八讲)智能化反.pdf
(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf
(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf
(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”——深改方案.pdf
(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf
(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf
(第四讲)“非接触式”办税——发票管理业务.pdf
(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf
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